标签“内审”的相关文档,共158条
  • 卫生局内审计划

    卫生局内审计划

    第1页共2页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。卫生局内审计划一、总体目标以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大精神,按照“全面审计,突出重点”的工作思路,紧紧围绕卫生改革和发展这个主题,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,进一步发挥内部审计在加强卫生经费管理、规范医疗卫生单位收支行为、提高卫生专项资金使用效益等方面的积极作用,促进卫生事业健康快速发展。二、工作要点(一)主要内容1...

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  • 检测站内审和管理评审工作有效性评价(三)

    检测站内审和管理评审工作有效性评价(三)

    第1页共8页检测站内审和管理评审工作有效性评价如何实现和评价内审与管理评审活动的有效性大多内审和管理评审有效性方面存在一些问题。归纳起来,这些问题反映在以下几个方面:一、对gb/t19001-2021标准中有关“管理评审”和“内部审核”要求的错误理解:认为标准所规定“管理评审”和“内部审核”是一种与组织的其他管理活动完全风马牛不相干的、一个iso9000标准所要求的特有的活动。开展这两个活动仅仅是为了满足9000标准。于...

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  • 内审个人工作总结报告范文大全

    内审个人工作总结报告范文大全

    第1页共6页内审个人工作总结报告范文大全内审个人工作总结报告工作暂时告一段落,我也是时候对自我的最近的工作情景进行一个总结归纳了。在这段时间的教学里,我负责初x班的数学教导工作。作为x中学的骨干数学教师,我对学生们都严格的要求,负责的教导。当然,最重要的是我对自我更加的严格,对自我工作中的情景进行严格的要求。让自我在教学中以身作则,更好的带动同学们的学习热情。此刻反思这段时间的工作,我对自我的经验...

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  • 质量管理体系内审管理制度

    质量管理体系内审管理制度

    第1页共5页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。质量管理体系内审管理制度****药业有限公司文件名称:质量体系内审管理制度起草部门:质量管理部起草人:版次:a/03变更原因:起草日期:审阅人:审阅日期:编号:kh-qm-003-201*批准人:批准日期:执行日期:颁发部门:质量管理部分发至:总经理、副总经理、各部门1、目的:通过对公司质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价,证实质量管理体系运行的充分性、适应性及有效性。...

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  • 研发部内审检查表[共4页]

    研发部内审检查表[共4页]

    受审核部门编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:.审核员:质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划◆产品的过程是否确定?◆是否形成了必要的文件?没有形成文件夹的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源?◆是否规定了必要的记录?◆有哪些过程?是否充分?◆有哪些描述过程的文件?是否...

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  • 审计局内审工作总结

    审计局内审工作总结

    第1页共3页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。审计局内审工作总结20xx年审计局内审工作总结市内审协会:20xx年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以_______理论和“三个代表”重要思想为指导,以深入学习实践科学发展观活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进一步解放思想、改革创新,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,全面依法履行内审计监督职责,认真贯彻落实党的十...

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  • 深化内审规划安排

    深化内审规划安排

    第1页共4页深化内审规划安排以实践科学发展观活动为动力,牢固树立科学的审计理念,把内审工作更好地融入经济社会发展全局,年内审工作思想是全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央、省、市经济工作会议精神。坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”工作方针,认真履行审计监督职责。总结经验,掌握规律,不时创新思路、创活机制、创优工作、创新业绩,紧密结合市委、市政府“保增长、保民生、保稳定、...

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  • 提高内审质量调研报告

    提高内审质量调研报告

    第1页共4页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。提高内审质量调研报告目前,在内审工作实施过程中,由于审计程序执行过程的记录不需要与被审计单位交换意见,并经其签字认可,所以审计人员只是摘要记载于记录本中,留待整理审计底稿、撰写审计报告时备查。为了减少审计人员实施审计过程的工作量,内部审计机构多数未对审计日记的规范编写作出明确要求,审计日记随同审计项目统一整理、索引、归档制度也未形成,这便造成实际内审工...

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  • 企业内审检查表范本

    企业内审检查表范本

    第1页共11页企业内审检查表范本对于内审员来说,企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具,yjbys我下面为你整理了企业内审检查表的范本,希望对你有所帮助。企业内审检查表范本1XXX有限公司内审检查表编号:NO:涉及过程管理评审审核区域管理层审核员免责声明:图文来源于网络搜集,版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益,请作者与本上传人联系,我们将及时更正删除。第2页共11页过程类型责任人审核日期审核内容(输入、输出...

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  • (精选)内审末次会议发言稿

    (精选)内审末次会议发言稿

    第1页共3页内审末次会议发言稿尊敬的各位主管:大家下午好!通过这短短的五天内部审核,审核组审核覆盖了全公司所有质量相关部门,涉及到了体系标准所有条款,对公司的体系运行情况进行了调查研究。从基础理论入手联系公司实际,切入点我们认为是准确的,抓住了要害。对公司整个体系运行存在的问题和管理中存在的漏洞,被审核的公司主管级干部都提出了非常好的建设性意见,为我们指明了改进的方向,对此向他们表示感谢!通过这次...

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  • 审计局内审工作亮点总结

    审计局内审工作亮点总结

    第1页共2页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。审计局内审工作亮点总结创新思路注重指导推进清廉**建设——审计局推动内审工作亮点总结2021年,**县审计局深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,不断强化对全县内部审计工作的业务指导和监督,努力拓展审计监督深度和广度,有效促进了全县内部审计事业科学发展。单位荣获全省内部审计业务指导和监督工作优胜单位。一...

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  • 银行内审工作总结

    银行内审工作总结

    第1页共22页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。银行内审工作总结五、突出优质文明服务,提升央行服务层次,促进金融业整体服务水平的提高。牢固树立为货币政策服务、为金融机构服务、为地方经济发展服务、为社会公众服务的意识。严格按照兰州中支下发的《安全管理操作规程》的要求,做好各项基础业务工作。综合业务部门认真组织开展金融统计与分析研究,做好银行信贷登记咨询系统应用工作,上半年贷款证(卡)年审率达到了==.=%;...

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  • 内审分管领导讲话(四)

    内审分管领导讲话(四)

    第1页共4页内审分管领导讲话在2021年审计培训研讨会上的讲话同志们:这次会议的主要任务~是传达学习中央企业内部审计工作会议、2021年公司工作会议等一系列会议精神~研究部署2021年公司审计与风险内控工作~特别是围绕审计风控人员能力提升~开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议~但从拿到的会议材料~以及与部分与会同志的沟通交流中~我了解到~本次会议内容丰富、注重实效。去年6月~_______总书记就中央企业审计...

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  • 工商行政管理局质量内审计划

    工商行政管理局质量内审计划

    第1页共2页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。工商行政管理局质量内审计划执法分局,各科、室、中心、所:根据本局二○○九年工作意见,结合全年工作实际情况,制定二○○九年度质量内审计划。一、年度质量内审的目的及依据(一)通过内审,评价本局质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合gb/t____-____《质量管理体系要求》标准及适用的法律、法规要求,是否符合本局质量管理体系要求;评价本局质量管理体系的符合性、有效...

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  • 质量管理体系内审报告

    质量管理体系内审报告

    第1页共3页书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。质量管理体系内审报告内部质量审核报告(nca0902)审核日期:201*年3月10日--25日审核部门:(省略)内审人员:某某某某李某某一、审核目的为使公司质量管理体系稳定有效运行,更好地落实公司《201*年内部质量审核计划》。二、审核范围质量管理体系涉及的有关要素及内部质量审核计划中安排的有关单位。三、审核依据(一)iso9001:201*标准;(二)公司质量手册、质量控制程序文件;...

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  • 内审分管领导讲话(精)(三)

    内审分管领导讲话(精)(三)

    第1页共9页内审分管领导讲话(精)在2021年审计培训研讨会上的讲话同志们:这次会议的主要任务,是传达学习中央企业内部审计工作会议、2021年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署2021年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议,但从拿到的会议材料,以及与部分与会同志的沟通交流中,我了解到,本次会议内容丰富、注重实效。去年6月,_______总书记就中央企业...

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  • 检测站内审和管理评审工作有效性评价(一)

    检测站内审和管理评审工作有效性评价(一)

    第1页共4页检测站内审和管理评审工作有效性评价1、管理评审由总经理负责,内审由质保工程师负责;2、管理评审一般采取会议形式,内审是各要素实施过程的检查,由审核小组到现场审核;3、管理评审一般在每年的内审后进行,内审的情况要向管理评审报告;4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题,内审解决质量体系符合性问题。还有一些,不及细说,可以仔细参阅iso9001及tsgz0004的相关标准和参考资料。二者的不同之处是很多的...

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  • 电力企业内审文化传播分析

    电力企业内审文化传播分析

    第1页共4页电力企业内审文化传播分析内涵借鉴“互联网+”先进理念,以“数据为轴,屏幕为画”,把与用户密切相关的交互载体的出发点和立足点聚焦于用户服务,建立业务创新工作与文化传播工作协同机制,推动“科技强审”理念有力传播。以数据为抓手,从5个方面构建立体化文化传播矩阵。一是创新数字化内审文化传播机制。整合公司数据资源,描绘公司数据画像,实现资源的全面、实时的可视化监控,实现监控全方位、服务全过程、展...

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  • 内审分管领导讲话(精)(二)

    内审分管领导讲话(精)(二)

    第1页共9页内审分管领导讲话(精)在2021年审计培训研讨会上的讲话同志们:这次会议的主要任务,是传达学习中央企业内部审计工作会议、2021年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署2021年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议,但从拿到的会议材料,以及与部分与会同志的沟通交流中,我了解到,本次会议内容丰富、注重实效。去年6月,_______总书记就中央企业...

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  • 内审分管领导讲话(二)

    内审分管领导讲话(二)

    第1页共9页内审分管领导讲话在2021年审计培训研讨会上的讲话同志们:这次会议的主要任务,是传达学习中央企业内部审计工作会议、2021年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署2021年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议,但从拿到的会议材料,以及与部分与会同志的沟通交流中,我了解到,本次会议内容丰富、注重实效。去年6月,_______总书记就中央企业审计...

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