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    构建成本领先优势―金蝶内部成本销售培训

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    东方某某酒店内部管理模式1

    {内部管理}东方某某酒店内部管理模式1目录第一篇员工守则....................................................................................4第一章序言............................................................................................................................4第二章简介(略)...............................................................................................................

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务练习题

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务练习题

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务练习题[答案]B[解析]答案A不正确,董事会应该确定首席审计执行官的报酬;答案B正确,该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果时,客观性就可能受损。基于上述情况的奖金或是不适当地影响所开展的业务,或是不适当地影响所提出的建议。答案C不正确,内部审计活动的工作范围包括评价和促进风险管理、控制和治理过程的改进;答案D不正确,如果董事会确定了首席审计执行官的报酬...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务综合练习及答案

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务综合练习及答案

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务综合练习及答案一、单项选择题1.以下哪一项是说明应收账款确实存在的最有证明力的证据?A.肯定式函证回函。B.销售发票。C.验收报告。D.提货单。2.与运营人员面谈、确定用于评估业绩的标准和评价部门运行的内在风险等收集数据活动通常在审计的哪一阶段进行?A.外勤工作B.初步调查C.制定审计程序D.检查和评价审计证据3.按照《专业实务框架》,以下哪一项是对最终审计报告最低要求的一部分?I....

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务讲义大全

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务讲义大全

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务讲义大全更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》《工厂生产管理学院》《财务管理学院》67套讲座+8720份资料52套讲座+13920份资料53套讲座+17945份资料2《...

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  • 【财务管理内部审计 】天然气公司内部专项审计规范财务审计

    【财务管理内部审计 】天然气公司内部专项审计规范财务审计

    ××××-××-××发布2Q/SY××××—××××目次前言11范围42术语和定义43一般原则44组织领导45审计对象及依据46审计内容和重点57主要财务审计类型218审计程序及方式219审计评价2210审计方法22附录A(规范性附录)财务审计内容图示233Q/SY××××—××××前言Q/SY1254《内部通用审计规范》和Q/SY1454《内部专项审计规范》配合构成支撑内部审计工作的系列标准。Q/SY1454《内部专项审计规范》分为11部分:——第1部分:舞弊...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务

    {财务管理内部审计}实施内部审计业务声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理,转载请注明出自.更多国际注册内部审计师考试信息,考试真题,模拟题下载大家论坛,全免费公益性考试论坛,期待您的光临!总论国际注册内部审计师考试(CIA)是由美国内部审计师协会(IIA)举办的关于内部审计师的资格考试。该考试具有典型的美国式考试风格,与国内的资格考试存在的诸多显著不同。因此在开始基础班学习之前,先对CIA考试...

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  • 【财务管理内部审计 】我国某集团内部审计工作标准

    【财务管理内部审计 】我国某集团内部审计工作标准

    {财务管理内部审计}我国某集团内部审计工作标准附件:中国大唐集团公司内部审计工作标准第一章总则第一条为进一步规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)内部审计行为,提高审计工作质量,强化企业内部控制,根据《中央企业内部审计管理暂行办法》(国务院国资委2004年第8号令)和《中国大唐集团公司内部审计管理办法》,制定本标准。第二条本标准适用于集团公司及其分支机构、子公司、各基层企业审计部门、审计人员及其从事的审...

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  • 【财务管理内部审计 】实施内部审计业务题

    【财务管理内部审计 】实施内部审计业务题

    5.内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部服务成本。d正确,内部审计师应通过考虑风险管理、控制及治理过程门接受时,应检查下列哪个文件:答案a.提货单1220.a1)。的充分性和有效性来行使应有的职业审慎(标准b.采购订单的复印件36.某机构担心其备用部分的存货太多,已试图将关键存货按工期安排,以便使存货待料的停工期最短。如果据预计停工期每天的成本是c.发票d.验收部门的政策和验收程序150美元,管理层想要知...

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  • 【财务管理内部审计 】题第二部分实施内部审计业务

    【财务管理内部审计 】题第二部分实施内部审计业务

    {财务管理内部审计}题第二部分实施内部审计业务[答案]B[解析]答案A不正确,董事会应该确定首席审计执行官的报酬;答案B正确,该奖金是基于收到的货币金额或所提议的未来的节约额作为审计结果时,客观性就可能受损。基于上述情况的奖金或是不适当地影响所开展的业务,或是不适当地影响所提出的建议。答案C不正确,内部审计活动的工作范围包括评价和促进风险管理、控制和治理过程的改进;答案D不正确,如果董事会确定了首席审计执行官的...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计工作规程

    【财务管理内部审计 】内部审计工作规程

    {财务管理内部审计}内部审计工作规程/7浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号:GT/FC0601●●页码:第页共页61内部审计工作规程修改状态:A/01.目的规范内部审计工作,提高内部审计工作的有效性;加强对全资、控股、参股公司的财务监督管理;2.适用范围适用于绿城系统内全资、控股、参股公司审计全过程;3.职责3.1公司分管领导为内部审计负责人,负责审核《内部审计实施计划》和《内部审计报告》;3.2财务...

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  • 【财务管理内部审计 】内部稽核查检监别表

    【财务管理内部审计 】内部稽核查检监别表

    {财务管理内部审计}内部稽核查检监别表/14a)a)4.2.2组织是否已建立和维持一份品质手册。此品质手册是否包括:a)品质管理系统的范围,包含任何删除范围的细节及调整;b)为品质管理系统而建立的书面程序或其参考引用;和c)叙述品质管理系统的流程间的相互作用4.2.3是否已建立一书面程序,用以界足所需要的管制,包含:a)文件发行前,核准其适切性;b)有必要时,审查与更新,并重新核准文件:c)确保文件变更及最新改版状况已被鉴别;d)确保使用...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计风险应对及概述

    【财务管理内部审计 】内部审计风险应对及概述

    {财务管理内部审计}内部审计风险应对及概述第二节针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施一、财务报表层次重大错报风险与总体应对措施在财务报表重大错报风险的评估过程中,注册会计师应当确定,识别的重大错报风险是与特定的某类交易、账户余额、列报的认定相关,还是与财务报表整体广泛相关,进而影响多项认定。如果是后者,则属于财务报表层次的重大错报风险。注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定下列总体...

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  • 【财务管理内部审计 】某市市内部审计师协会文件

    【财务管理内部审计 】某市市内部审计师协会文件

    {财务管理内部审计}某市/11内部审计的控制自我评估法等。全年每一主题开设一期研讨班,每期30人左右。参加研讨的对象为各单位分管内部审计工作的领导和内审机构负责人、审计机关分管内部审计工作的负责人。欲参加的单位,请选择相关主题报名,并作好研讨内容交流准备。每次研讨折算约20课时,具体日期等各单位报名平衡后另行通知。报名可通过电子邮箱shhshjkys@或者电话联系:5、传真:5、3,联系人:唐启荣、杭炯。2.经济责任审计...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计工作细则指导手册

    【财务管理内部审计 】内部审计工作细则指导手册

    {财务管理内部审计}内部审计工作细则指导手册内部审计工作细则指导手册第一部分资产类1.货币资金审计目标和程序(1)审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整;③确定库存现金、银行存款以及其他货币资金的余额是否正确;④确定货币资金在会计报表上的披露是否恰当。(2)审计程序①核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐的余额是否相符;②会同被审计单位主管会计人员盘点库存现金,编制“库存现金盘点表...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计工作业务手册

    【财务管理内部审计 】内部审计工作业务手册

    {财务管理内部审计}内部审计工作业务手册2目录序言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2-5)第一部分内部审计办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6-11)第二部分内部审计具体规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12-35)内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(12-14)内部审计具体规范第2号──审计通知书规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15-...

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  • 【财务管理内部审计 】内部审计风险应对风险应对概述

    【财务管理内部审计 】内部审计风险应对风险应对概述

    {财务管理内部审计}内部审计风险应对风险应对概述第二节针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施一、财务报表层次重大错报风险与总体应对措施在财务报表重大错报风险的评估过程中,注册会计师应当确定,识别的重大错报风险是与特定的某类交易、账户余额、列报的认定相关,还是与财务报表整体广泛相关,进而影响多项认定。如果是后者,则属于财务报表层次的重大错报风险。注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定下...

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  • 内部讲师评选大赛主持词

    内部讲师评选大赛主持词

    内部讲师评选大赛主持词女:尊敬的各位评委,各位嘉宾男:亲爱的同事们。齐:大家——早上好!男:在这个明媚的早晨,我们将迎来由人力资源开发中心举办的“内部培训讲师评选大赛”的决赛。女:有信仰、有共识、有传承,这是高效组织的三个重要标准。要做到这些,需要管理者迎接更为艰巨的挑战:成为优秀的传播者,把公司的远景、目标、价值观以及解决问题所需要的工作方法和行为准则予以最有效地传播。男:为了提高集团内部讲...

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  • 477麦肯锡内部培训咨询顾问必备宝典

    477麦肯锡内部培训咨询顾问必备宝典

    解决问题的基本方法—[七步成诗]如图所示的解决问题的七个步骤]Step1Step2Step3Step4陈述问题分解问题(树图)消除非关键问题(漏斗法)制定详细的工作计划?....Step5Step6Step7进行关键分析综合结果并建立有结构的结论整理一套有力度的文件一周结果,然后再来!•...•...第一步-阐述问题清晰阐述问题的特点•一个主导问题或可靠性很高的假设•具体,不笼统清晰地阐述要解决清晰地阐述要解决的问题的问题•(而不是问题的罗列...

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