{财务管理内部审计}首次内审文件档案首次内审文件档案2006.7.12目录1、年度内审计划2、审核实施计划3、内审检查表4、不符合项报告5、不符合项分布表6、首(末)次会议记录7、内部审核报告8、首(末)次会议签到表9、内审流程宣城康美运动器材制造有限公司质量管理体系内部审核2006年度计划(集中式)编号:GLB-17序号:评价质量管理体系运行的符合性、有效性、适宜性审核的目的本公司的质量管理体系审核范围审核准则IS...
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