标签“内部审计”的相关文档,共571条
  • 基于公司治理的内部审计问题研究【毕业论文 任务书 文献综述 开题报告】

    基于公司治理的内部审计问题研究【毕业论文 任务书 文献综述 开题报告】

    基于公司治理的内部审计问题研究【毕业论文+任务书+文献综述+开题报告】(2011届)毕业论文(设计)题目:基于公司治理的内部审计问题研究姓名:专业:会计学班级:学号:指导教师:导师职称:年月日摘要:公司治理是现代企业制度建设中最重要的内容,它被称为21世纪的关键词。在公司治理中,内部审计这一职能部门的设置和实施成为一个不容忽视的问题。内部审计是现代企业完善内部控制,实现组织目标的重要手段,被视为公司治理的第四块基石。本...

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  • 固定资产内部审计报告

    固定资产内部审计报告

    篇一:固定资产审计底稿(含报告)审计组长(签字):XXXX编制人(签字):XXXX审计实施计划被审计单位:2008年7月1日具体审计项目审审起计方法计人员止日期应注意的重审计的具体内容点问题1.岗位分工与授权批准2.请购与审批控深圳市XXXX股份有限公司采购与付款控制制度阅审7-1~7-2制3.采购与验收控制14.付款控制5.监督检查1.岗位分工与授权批准2.取得与验收控深圳市XXXX股份审有限公司固定资产内部控制规阅范7-3~7-4制3.日常保管控制4.处...

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  • 公司内部审计报告怎么写

    公司内部审计报告怎么写

    公司内部审计报告怎么写金莲花药品批发公司财务审计报告审计报告一、金莲花公司概况二、审计发现问题汇报1、财务方面存在的问题2、物流程序方面存在的问题三、对金莲花现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议金莲花药品批发公司财务审计报告集团公司领导:根据集团公司文件规定,审计部组成金莲花药品...

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  • 国家审计、注册会计师审计与内部审计的定位与协作(注册会计师范文)

    国家审计、注册会计师审计与内部审计的定位与协作(注册会计师范文)

    国家审计、注册会计师审计与内部审计的定位与协作文档信息主题:关于“资格戒讣证考试”中“注册会计师”的参考范文。属性:F-0AXC6C,doc格式,正文6772字。质优实惠,欢迎下载!作为培讦、财会金融、注册会计师写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、适用:正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。目录目录.......................................................................................................................

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  • 医院内部审计报告模板(范本)

    医院内部审计报告模板(范本)

    医院内部审计报告模板医院内部审计报告模板篇一:医院内部审计报告(格式)审计报告医审[201X]号关于工程的审计报告院领导:财务科:我科根据四川省建设工程定额、合同、造价信息、市场价格、以及甲乙双方的签证资料,对医院工程的决算进行了审计,现出具如下审计意见:四川省报送的决算金额为元,经审计核减元,其结算金额应为元。以上金额已经甲乙双方认可,请按此办理财务决算。审计科2015年月日篇二:201X年医院内部审计报告201X年...

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  • 内部审计文件资料汇编

    内部审计文件资料汇编

    二〇一〇年七月十一日目录一、中国内部审计准则序言.......................................................................................................................1一、中国内部审计准则的制定依据与目标...........................................................................................1二、中国内部审计准则的体系..............................................................................

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  • 内部审计参与企业风险管理相关问题研究【毕业论文 任务书 文献综述 开题报告】

    内部审计参与企业风险管理相关问题研究【毕业论文 任务书 文献综述 开题报告】

    内部审计参与企业风险管理相关问题研究【毕业论文+任务书+文献综述+开题报告】(2011届)毕业论文(设计)题目:内部审计参与企业风险管理相关问题研究姓名:专业:会计学班级:学号:指导教师:导师职称:年月日摘要:随着全球化、信息化程度不断地加深,人才、资本、技术等要素的流动日益加快,经济社会中的不确定因素越来越多,企业面临的风险也变得越来越大。在这样的趋势下,要规避风险或将风险的影响控制在可接受的范围内,就必须强调风险...

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  • 中国内部审计具体准则

    中国内部审计具体准则

    中国内部审计具体准则中国内部审计具体准则1内部审计具体准则第1号——审计计划审计计划3内部审计具体准则第2号——审计通知书4内部审计具体准则第3号——审计证据6内部审计具体准则第4号——审计工作底稿8内部审计具体准则第5号——内部控制审计11内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告13内部审计具体准则第7号——审计报告15内部审计具体准则第8号——后续审计16内部审计具体准则第9号——内部审计督导17内部审计...

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  • 内部审计实施方案

    内部审计实施方案

    内部审计实施方案内部审计实施方案篇一:内部审计实施方案内部审计实施方案根据*审通字(201X)3号文件,结合本次审计的实际情况,特制订以下实施方案。审计期间201X年1月至201X年8月。审计方法就地审计。审计范围**公司全部业务以及相关的经济活动。审计目的了解被审计单位有关基本情况和财务管理现状,摸清家底。从总体上弄清财务收支情况,揭露经济活动过程中的违纪违规问题。摸清被审计单位税费缴纳情况,期间年度注册验资或者...

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  • 世界领先公司的内部审计

    世界领先公司的内部审计

    目录一、世界领先公司的内部审计——案例:世界领先公司的审计部门1、新时代的审计-IBM2、INTEL承担风险3、微软的工具够酷4、通用汽车:指引未来5、沃尔-马特:世界级的审计二、内部审计最佳实务三、西方内部审计十大发展趋势四、西方现代内部审计理念与方式的特征五、加勒比海地区的内部审计黄玢(译)李学柔(审阅)六、墨西哥的内部审计七、中英内部审计制度的比较八、赴英、法内部审计考察报告九、国外内部审计外包及启示十、内部...

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  • 开题报告  我国国有企业内部审计问题研究

    开题报告 我国国有企业内部审计问题研究

    1.研究目的和意义研究目的:进入21世纪以来,我国社会主义市场经济日益完善,国有企业改革不断深入,特别是大型国有企业更多地推进了股份制改革,在国际竞争的大舞台上,更多的关注了建立健全公司法人治理结构以及公司对风险的把控能力。企业内部审计,作为现代企业发展中的四大基石之一,自然受到了越来越多的关注。在世通和安然的财务丑闻爆发后,很多人认为内部审计的缺乏是造成这些丑闻的诱发因素。公众与监管部门对内部审计...

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  • 集团公司内部审计工作手册

    集团公司内部审计工作手册

    大江集团股份有限公司目录序言----------------------------------------------------------第(2-3)页第一部分《内部审计制度》-------------------------------------第(4)页第二部分内部审计具体规范------------------------------------第(8-21)页1,内部审计具体规范第1号??审计方案编制规范------------------(8)2,内部审计具体规范第2号??审计通知书规范---------------------(10)3,内部审计具体规范第3号??审计证据规...

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  • 民营企业内部审计报告范本

    民营企业内部审计报告范本

    民营企业内部审计报告范本篇一:《企业内部审计报告范文》企业内部审计报告范文—范文网内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审基准则》,而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计...

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  • 监事会内部审计报告

    监事会内部审计报告

    监事会内部审计报告ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一:2014年度监事会工作报告×××××有限公司二O一四年度监事会工作报告各位股东代表:根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,我受监事会委托向大会做2014年监事会工作报告。请予审议。一、2014年监事会工作回顾2014年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展建言...

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  • 内部审计工作手册

    内部审计工作手册

    内审工作手册20**年1月1日0目录1.导论........................................................................................-3-2.内部审计组织.........................................................................-4-2.1.内部审计组织架构..............................................................-4-2.2.职位说明.............................................................................-5-2.3....

    2024-03-310141 KB0
  • 采购内部审计报告

    采购内部审计报告

    采购内部审计报告采购部内部审计报告下面为我在我公司历时三月的审计报告,有什么意见,请指点指点加强采购与付款内部会计控制——关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有效控制成本,根据2016年第四季度的工作安排,审计部于2016年10月20日—12月3日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。此次审计调查重点内容:是否制定采购及采购...

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  • 费用内部审计报告

    费用内部审计报告

    费用内部审计报告内部审计报告格式2016-11-0114:56内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审计准则》,而内部审计遵循的是《内部审计准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用...

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  • 内部审计部门年度工作总结

    内部审计部门年度工作总结

    内部审计部门年度工作总结公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划内部审计部门年度工作总结第一篇公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划2015年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2015年工作及2016年计划情况报告如下:一、2015年度内部审计工作总结(一)2015年审计基础工作情况...

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  • 房地产公司内部审计报告

    房地产公司内部审计报告

    房地产公司内部审计报告导语:房地产公司内部审计报告怎么写?下面YJBYS小编为您推荐房地产公司内部审计报告范文,欢迎阅读!xxxx置业有限公司成立于20xx年,现注册资本金人民币5000万元,公司主营房地产开发经营业务。目前开发的xx项目项目位于安徽省xx市政务新区xx山路与xx路交界处,东临xx路,西侧是xx路。项目宗地总面积:91700平方米,约137亩,代征地块约31.77亩。项目建筑规划面积132636平方米,其中:商业面积约19469平方米...

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  • 售后服务内部审计报告

    售后服务内部审计报告

    售后服务内部审计报告XXX控股有限公司售后服务循环体系内部审计报告1、审计结论xx年月日至xx年月日,控股公司审计部对XX科技有限公司的售后服务循环进行了内部审计。售后服务中涉及的管理工作由XX控股有限公司管理当局负责,我们的责任是在实施独立内部审计工作的基础上对售后服务的整体管理风险发表意见。我们按照国际内部审计师协会颁布的内部审计实务标准和由控股公司董事会通过的内部审计章程计划和实施审计工作。审计工作...

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