内部审核打算表码:RD-11-编号:001审核目的:验证质量治理体系的实施是否符合文件要求,实施的效果是否有效,为质量体系的持续改进供给依据。审核范围:电线电缆产品的生产销售所涉及的部门和场所。审核依据:本公司质量治理体系文件、强制性认证明施规章审核组组长:审核员:日程安排审查时间受审核部门〔注明该部门的主责过程和相关过程〕参与人员8:30~9:00首次会议全体员工9:00~10:00领导层/质量负责人〔职责、资源〕1...