2024年江苏省环保集团集团审计法务部公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)【下载须知】:1,本套练习包含以下题型:言语理解与表达题、常识判断题、数量关系题、判断推理题和资料分析题等题型;共135道。2、本套试题根据常见招考题总结归纳,主要用于练习答题思路和拓展知识面。3、本套试题非考试真题,且与江苏省环保集团集团审计法务部公司无关。一、第一部分言语理解与表达(本部分包括表达与理解两方面的内容。请根据题目要求...
第1页共7页法务部下半年工作计划一、合同及法律文件的审核、起草1,协助巩固和完善合同及法律文件审核的机制,加强合同审核的有效性。2,进一步完善合同范本的修改和制作,使其更符合实际操作和公司利益。3,合同及其他法律文件审核保持自收到文本2小时内审核完毕,并提出相应的书面法律意见或进行相应的修改,但特殊情况除外。4,合同及其他法律文件的起草自详细了解相应的具体内容后4小时内完成,但特殊情况除外。5,加强合同...
第1页共7页企业法务部合规工作计划范文精选企业法务部合规工作计划在公司领导和同事的关心支持下,经过近两天对公司制度、文件的学习,走访车间并沟通各部门负责人,征集法律服务与支持意见,针对以上信息资料现提出以下法务工作思路,请领导作出批示。我将按领导要求,开展具体工作,为企业发展提供法律支持与保障。一、法务工作现状分析现阶段法务工作基础薄弱、法务制度流程不够健全,公司现有业务模式存在工程质量、应收帐...
第1页共4页法务部工作计划书法务部工作计划书法务部根据目前公司的工作情况和工作需要,坚持以事前预防、事中控制为主、事后补救为辅为原则,以高效、高准确率和自律为法律服务准则,结合企业法律工作的特点和公司法律服务的实际需求,制定法务部工作计划。一、合同及法律文件的审核、起草1,协助巩固和完善合同及法律文件审核的机制,加强合同审核的有效性。2,进一步完善合同范本的修改和制作,使其更符合实际操作和公司利益...
审计法务部制度汇编第一章稽核管理制度第一节总则1.目的1.1界定:界定各项违反公司相关制度、政策及公司下发补充规定的行为的等级及处理标准。2防范:通过制度化管理与规范化操作,防范各类违规行为的发生。1.1.3处理:通过对违规行为的处理,达到维护及规范市场秩序、保护公司资产的完整与安全。2.适用范围2.1适用集团公司所属各职能部门及各业务单元。2.2适用集团及其下属单位各级员工。3.定义稽核是指审计法务部依据集团相关制...
审计法务部制度汇编第一章稽核管理制度第一节总则1.目的1.1界定:界定各项违反公司相关制度、政策及公司下发补充规定的行为的等级及处理标准。1.2防范:通过制度化管理与规范化操作,防范各类违规行为的发生。1.3处理:通过对违规行为的处理,达到维护及规范市场秩序、保护公司资产的完整与安全。2.适用范围2.1适用集团公司所属各职能部门及各业务单元。2.2适用集团及其下属单位各级员工。3.定义稽核是指审计法务部依据集团相关制...
营运管理手册编码:HHSY-SJFW001海航实业控股,集团,有限公司审计法务管理手册批准人:受授状态:受控文件分发号码:E版次:第壹版发布日期:2012年12月日审法管理手册目录章.节标题页码0手册概述.......................................................................................0-10.1海航实业董事长声明.................................................................0-20.2手册说明...................................
{财务管理内部审计}审计法务部制度汇编修改5.2.3负责申请稽核立项工作、组织稽核报告复核与被稽核单位的意见征求及定稿;5.2.4负责稽核部员工的人事建议权和考核权;5.2.5负责配合对跨子公司交叉稽核、大型跨子公司行动人员调配;5.2.6负责对稽核人员行为准则履行的日常检查权和处置建议权;5.2.7负责子公司内一般法务事务处理,一般债务清理;(参照法务部制度处理1、2类法务事务)5.2.8负责对危机事件危及销售公司、分公司事件...
{财务管理内部审计}审计法目录章.节标题页码0手册概述0-10.1海航实业董事长声明0-10.2手册说明0-20.3手册管理0-30.4修正记录0-51审计法务部简介1-12工作目标2-12.1质量方针2-12.2质量目标2-13组织机构3-13.1组织机构3-13.2组织职能3-14岗位职责4-114.1岗位设置4-14.2岗位职责4-15审计法律服务5-15.1法务人员派驻管理规定5-15.2审法管理规定5-35.3日常审法工作流程5-105.4合同管理办法5-135.5合同类业务通告5-2525.6案件类管理办...